Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
176000119000845522018 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 13. 6. 2018 | 48.79 | EUR | Elektrická energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | CPBB_ZM_107-2013_2013 | 6800032608 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ŽP ZV | 1.000 | LE | 40.66 | 48.79 |
» Späť