Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000000222023 | Horská záchranná služba | Automobilové opravovne MV SR a.s. | 44855206 | 27. 1. 2023 | 374.28 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Sklabinská 20,831 06 Bratislava,SK | SHNM-OD-2018/001561-002,ID 352 | 2300001621 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | oprava_ZA359GH | 1.000 | LE | 311.90 | 374.28 |
» Späť