Objednávky
| Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
| 2600013792 | RO MV SR | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 1. 1. 2026 | 14564.68 | EUR | Pohonné hmoty |
| Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schválil | Funkcia schvaľovateľa | Dátum schválenia |
| Vlčie hrdlo 1,821 07 Bratislava,SK | SE-OD1-2025/004002-001 | Furinda Peter Mgr. | riaditeľ odboru | 27. 2. 2026 |
| Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
| 00010 | DKV karty - PHM 01/2026 | 1.000 | ST | 8165.23 | 8165.23 |
| 00020 | DKV karty - PHM 01/2026 | 1.000 | ST | 95.63 | 95.63 |
| 00030 | DKV karty - PHM 01/2026 | 1.000 | ST | 3755.03 | 3755.03 |
| 00040 | DKV karty - PHM 01/2026 | 1.000 | ST | 266.76 | 266.76 |
| 00050 | DKV karty - PHM 01/2026 | 1.000 | ST | 145.87 | 145.87 |
| 00060 | DKV karty - PHM 01/2026 | 1.000 | ST | 1734.20 | 1734.20 |
| 00070 | Dopravné náklady (karty, známky,poplatky | 1.000 | LE | 183.78 | 183.78 |
| 00080 | Dopravné náklady (karty, známky,poplatky | 1.000 | LE | 3.48 | 3.48 |
| 00090 | Dopravné náklady (karty, známky,poplatky | 1.000 | LE | 88.97 | 88.97 |
| 00100 | Dopravné náklady (karty, známky,poplatky | 1.000 | LE | 5.81 | 5.81 |
| 00110 | Dopravné náklady (karty, známky,poplatky | 1.000 | LE | 3.18 | 3.18 |
| 00120 | Dopravné náklady (karty, známky,poplatky | 1.000 | LE | 116.74 | 116.74 |
» Späť

.jpg)







