Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2300069502 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 3. 10. 2023 | 224.72 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | OVO2-2019/000429-23 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenka pre p. Firak Kurilovú | 1.000 | LE | 224.72 | 224.72 |
» Späť