Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400013180 | RO MV SR | KLINTON s.r.o. | 35836644 | 23. 2. 2024 | 481.26 | EUR | Upratovanie, čistenie, pranie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Trnavská cesta 74/A,821 02 Bratislava,SK | OVO2-2020/000083-91 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | HaZZ PK Hasičská-upratov. služby 2/2024 | 1.000 | LE | 481.26 | 481.26 |
» Späť