Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175419000540222024 | RO MV SR | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 18. 4. 2024 | 991.60 | EUR | Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Bajkalská 717/29,821 05 Bratislava,SK | SE-OD-2021/003209-002 | 2400011711 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | 79 889 Oprava diskov | 1.000 | LE | 826.33 | 991.60 |
» Späť