Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
178000119000521102024 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 15. 4. 2024 | 299.52 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-027 | 2400019245 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | KR PZ KE - servis rolovacej brány | 1.000 | LE | 114.29 | 137.15 |
00020 | KR PZ KE/OAS - servis 2 rolovacích brán | 1.000 | LE | 77.81 | 93.37 |
00030 | SOŠ PZ KE - servis 2 rolovacích brán | 1.000 | LE | 57.50 | 69.00 |
» Späť